Nieuws

Period: 201003

Selected: 201003

Remove selection(s)

Beschikking verkrijgingsprijs aandelen

In het kader van een splitsing van de gezamenlijke holding namen beide aandeelhouders eerst ieder een dochter-BV over van de holding voor de nominale waarde van de aandelen. Op deze manier hadden beide aandeelhouders ieder hun eigen holding verkregen. Vervolgens werd het vermogen van de holding zodanig gesplitst, dat iedere persoonlijke holding alle aandelen verkreeg in een van de andere deelnemingen van de gezamenlijke holding. Vanwege het waardeverschil kreeg de...

Lees meer

Aankoopkosten deelneming bij fiscale eenheid

Door de werking van de deelnemingsvrijstelling zijn de voor- en nadelen die verband houden met een deelneming vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Sinds enkele jaren vallen ook de aankoopkosten van een deelneming onder de deelnemingsvrijstelling. Dat betekent dat wanneer een belang in een dochtervennootschap een deelneming vormt, de aankoopkosten niet in aftrek komen. De vraag in een procedure voor de rechtbank Den Haag was of de aankoopkosten wel aftrekbaar zijn als de...

Lees meer

Inbreng onderneming gevolgd door verkoop

Een ondernemer die zijn onderneming beëindigt, kan de belastingheffing over de daarbij behaalde winst uitstellen door een recht op periodieke uitkeringen aan te kopen. Dat kan bij een professionele verzekeringsmaatschappij of bij de partij die de onderneming overneemt. Ingeval van inbreng van de onderneming in een BV kan het recht op uitkeringen dus van de BV worden bedongen. Op grond van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het niet...

Lees meer

Aanvang terbeschikkingstelling

Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een "eigen" BV is een uitbreiding van het begrip werkzaamheid. Voor toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling is cruciaal dat feitelijk vermogen beschikbaar wordt gesteld. De vraag is op welk moment de terbeschikkingstelling aanvangt. Voor ondernemers geldt dat ook de voorbereidingsfase al meetelt, zelfs als de uiteindelijke materiële onderneming nooit tot stand komt. Dat betekent dat de in de voorbereidingsfase gemaakte kosten aftrekbaar zijn. De...

Lees meer

Berekening heffingsrente bij incidentele bate

Bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting wordt heffingsrente berekend over het op de aanslag te betalen bedrag. Vanaf 2005 tot en met 2009 werd heffingsrente berekend over de periode van 1 juli van het aanslagjaar tot de dag van de dagtekening van het aanslagbiljet. Dat systeem had tot gevolg dat heffingsrente werd berekend over een periode voordat een bate was ontvangen als de bate na 1 juli werd ontvangen.

Lees meer